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ag平台漏洞|HOME2017年度部门决算
发布时间:2019-02-15 14:47 

一、部门概况

(一)部门主要职责

ag平台漏洞|HOME是国家法律监督机关,在区委和上级人民检察院的领导下,依法履行法律监督职能,对临渭区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法行使检察权;向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;向区人大常务委员会报告重大事项。

(二)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,接受上级人民检察院的领导,完成上级人民检察院布置的检察工作任务,并向渭南市人民检察院汇报工作。

(三)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(四)依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

(五)依法对各类刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、审查起诉、提起公诉和出庭支持公诉;依法对侦查活动和审判活动是否合法实行法律监督。

(六)依法开展对民事、行政诉讼活动的法律监督工作。

(七)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(八)开展对国家工作人员职务犯罪的预防工作。

(九)对检察工作中具体应用法律问题进行调查研究。

(十)负责本院机关的思想政治工作和队伍建设,依法管理检察队伍。

(十一)其他应由本院承办的事项。

(二)2017年度部门工作完成情况

1、深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,以“狠抓落实年”活动为载体,推动检察工作科学发展。

2、认真履行检察职责,各项业务工作规范有效开展。

3、依法打击各类刑事犯罪,全力维护国家安全和社会稳定,紧紧围绕区域中心工作,积极参与加强和创新社会管理,检察工作服务和保障全局工作水平不断提升。

4、强化对诉讼活动的法律监督,努力维护社会公平正义。积极探索社会治理创新,倾力打造特色亮点工作

5、司法责任制改革顺利推进,检察职业化水平不断提升。

(三)部门决算单位构成

2017年临渭区检察院设行政单位1个,设行政单位1个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

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行政单位

(四)部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制106人,其中行政编制96人、事业编制10人;实有人员99人,其中行政90人、事业9人。单位管理的离退休人员46人。

检察院一.png

(五)部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底,本单位共有车辆15辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1927.85万元,,较上年下降8.41%,其主要原因是上年有临时办案用房支出,本年无;支出1927.85万元,较上年下降8.41%,其主要原因是上年有临时办案用房支出,本年无。

1、收入总计1927.85万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1771.09万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加8.65%,增加原因是人员增资。

(2)政府性基金收入0万元,我院未涉及相关基金收入,与上年对比无增减变化,上年度政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元,我院未涉及开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无增减变化,上年度事业收入0万元。

(4)经营收入0万元,我院未涉及开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比无增减变化,上年度经营收入0万元。

(5)其他收入0.25万元,为单位取得的除财政拨款收入以外的其他收入,与上年对比减少99.9%。减少原因是上年有临时办案用房支出,本年无。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余156.51万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金

检察院二.png

2、支出总计1927.85万元,包括:

(1)基本支出1575.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1149.61万元,对个人和家庭的补助支出218.80万元,商品和服务支出206.9万元。与上年同期相比,工资福利支出增加38%,是因为司法改革增资。对个人和家庭的补助支出减少26.08%,是因为实行养老制度改革。商品和服务支出减少45.84%,是因为2016年有专案费支出,2017年无。

(2)项目支出174.11万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括中央转移支付办案费及装备购置费项目174.11万元。比上年支出减少60%,主要是因为上年有临时办案用房支出,本年无。

(3)经营支出0万元,我院未涉及相关活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化,上年度经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元,我院无相关附属单位,与上年对比无增减变化情况,上年度对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分配0万元,我院行政单位,并无事业基金。

(6)年末结转和结余178.43万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

检察院三.png

(二)财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年财政拨款收入1771.09万元,与上年对比增加8.65%,增加原因是人员增资。支出1749.17万元,与上年对比减少7.3%,主要是因为单位广泛开展节约运行。其中:基本支出1575.06万元,与上年对比减少5.49%,主要是因为2016年有专案费支出,2017年无。项目支出174.11万元,与上年对比减少27.15%,主要原因是减少设备购置。

2、财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出1749.17万元,其中

(1)公共安全支出1480.26万元,与上年对比增加12.48%,主要原因是司法制度改革人员增资。公共安全支出分为基本支出1306.15万元和项目支出174.11万元,其中基本支出分为人员经费支出1099.5万元,公用经费支出为206.65万元。

(2)社会保障和就业支出184.53万元,减少11.48%,主要原因是实行养老制度改革,减少退休支出。其中归口管理的行政单位离退休支出为125.41万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出为59.12万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出21.02万元,其中医疗费为21.02万元。与去年对比增加11.22%,主要是医保基数升高,医保费用增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(1)人员经费1368.41万元,较去年同比增加21.12%,主要原因是司法改革人员增资。其中基本工资为664.66万元,津贴补贴为289.73万元,奖金为1.51万元,其他社会保障缴费额为22.43万元,绩效工资为6.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费金额为59.12万元,其他工资福利支出数为105.31万元,退休费为125.41万元,生活补助为1.18万元,医疗费21.02万元,住房公积金为63.36万元,采暖补贴为7.84万元。

(2)公用经费206.65万元,去年同比减少43.06%,主要原因是2016年有专案费支出,2017年无。其中办公费40.57万元,印刷费1.52万元,咨询费0.50万元,水费6.85万元,电费19.21万元,邮电费2.08万元,取暖费17.37万元,差旅费14.20万元,培训费2.01万元,公务接待费0.35万元,劳务费1.98万元,工会经费14.54万元,福利费9.11万元,其他交通费用73.00万元,其他商品和服务支出3.34万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年部门决算项目支出表

2017年度部门决算项目支出合计174.11万元,其中中央转移支付办案费支出137.09万元,办公设备购置及网络软件更新37.02万元。与上年对比减少60.16%,主要是2016年有临时办案用房项目支出,2017年无。

(四)2017年部门决算政府采购情况表

本部门2017年度未涉及政府采购支出,并已公开空表。

(五)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出54.06万元,较去年同比下降18%,主要原因为公务用车及学习交流减少。其中,公务用车购置0辆,公务用车运行维护费53.71万元,公务接待费0.35万元。,

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位无因公出国,同比上年无增减变化,原因为上年度无因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车购置为0辆,公务用车运行维护支出53.71万元,较去年同比下降12.67%,主要用于公务用车日常的维护与保养。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.35万元,与去年同期持平,原因为厉行节约成本,合理安排支出,严控公务接待费用,其中累计接待14批次70人,上级来院检查5次30人,其他县院来我院学习参观9次40人。

4、培训费支出情况

培训费支出2.01万元,较去年同比增加1.67万元,原因为外出培训次数增加。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年同比增减无变化,上年度未有支出。原因为合理安排费用,严控会议支出。

(六) 机关运行经费的执行情况机关运行情况:本年机关运行经费支出206.65万元,较上年363.36万元减少156.71万元,同比下降43.13%,主要是压缩经费,其中:办公费40.57万元,印刷费1.52万元,邮电费2.08万元,差旅费14.2万元,培训费2.01万元,公务接待费0.35万元,劳务费1.98万元,委托业务费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费73万元。

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件 :2017年检察院决算公开表.xls



                                                                                                                                                   渭南市临渭区检察院

                                                                                                                                                      2018年9月28日

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